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2024年度漳平市西園鎮人民政府(事業)單位決算
發布時間:2025-09-05 08:58字號:
  

 

 

 

 

2024年度

漳平市西園鎮人民政府(事業)

單位決算


 

第一部分 單位概況

一、單位主要職責

二、單位基本情況

三、單位主要工作總結

第二部分 2024年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分 2024年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財政撥款收入支出決算總體情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

五、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、預算績效情況說明

九、其他重要事項說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分
單位概況


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一、單位主要職責

漳平市西園鎮人民政府(事業)單位的主要職責是:
    (一)加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制,加強黨的基層組織、干部隊伍、黨員隊伍、黨風廉政建設,推進全面從嚴治黨,嚴格抓好基層黨組織建設各項制度,做好基層黨建工作,全面加強基層宣傳思想文化工作,進一步增強優化基層的政治領導力、思想引領力、群眾組織力、社會號召力。
    (二)推進經濟建設。負責本行政區域經濟社會發展和農村建設等規劃的編制與實施,加快經濟社會發展,加強營商環境建設,大力發展城市經濟,改善居民生產生活環境,推動轄區健康、有序、可持續發展。
    (三)加強社會治理。推進城市基層治理體系和治理能力現代化,加強平安建設和社會治安綜合治理,完善基層治安防控體系,強化信訪和矛盾糾紛調解工作,反映社情民意,化解社會矛盾糾紛,維護社會和諧穩定;健全應急管理體系,做好各類突發應急處理工作,提升安全事故防控和自然災害防治能力;加強生態鄉村建設,改善農村人居環境;健全新型鄉村管理和服務體制;推進精神文明建設,樹立健康文明新風尚。
    (四)組織公共服務。推行和完善鄉鎮權責清單制度,推進綜合便民服務體系建設,優化便民服務質量;組織實施與居民生活密切相關的各項公共服務,負責抓好人力資源和社會保障、民政、教育、文化、體育、衛生健康等工作,統籌基本公共服務設施的空間布局,實現基本公共服務全覆蓋。
    (五)加強聯動執法。建立健全聯動執法機制,落實綜合執法機制,強化對轄區范圍內執法力量的統一指揮和統籌協調,配合相關部門開展綜合執法活動。
    (六)推進民主法治。推進基層民主法治建設,指導居民委員會工作,維護群眾合法權益。健全自治、法治、德治相結合的城鄉治理體系,動員廣大居民參與基層治理。
    (七)完成法律法規規定和市委、市政府交辦的其他事項。

二、單位基本情況

從決算單位構成看,本單位包括1個內設機構,其中:列入2024年決算編制范圍的單位詳細情況見下表:

單位名稱

單位性質

在職人數

漳平市西園鎮人民政府(事業)

公益一類事業單位

45

三、單位主要工作總結

2024年,漳平市西園鎮人民政府(事業)單位主要任務是:
    我們將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中全會精神,堅持穩中求進、以進促穩、先立后破,加快構建新發展格局,完整、準確、全面貫徹新發展理念,著力推動高質量發展,加快推進新型城鎮化和鄉村全面振興,在兩岸融合、產城融合、城鄉融合發展中厚植新優勢,在打造閩西南開放包容的活力城市中展現擔當作為。
    全年經濟社會發展的主要預期目標是:地區生產總值增長7.5%;一般公共預算總收入增長7.5%,地方一般公共預算收入增長7.5%;固定資產投資增長11%;社會消費品零售總額增長6%,城鎮、農村居民人均可支配收入分別增長5.5%、8%,力爭在實際工作中取得更好成績。
    上述主要預期目標,和過去兩年我鎮平均增速相匹配,與“十四五”規劃目標相銜接,同全方位推進高質量發展的要求相適應,綜合考慮了當前經濟形勢和我鎮實際,體現了穩中求進、以進促穩、先立后破的工作理念。各位代表!百舸爭流奮楫者先,千帆競發勇進者勝。我們要保持戰略定力,弘揚蘇區精神,傳承紅色基因,將實干進行到底,續寫時代榮光。圍繞上述任務,重點完成了以下工作:
    (一)強化項目建設,增強發展后勁
    1.主要經濟指標穩中有升。逐步壯大工業支柱產業,精準實施“一鏈一策”,一體推進以鋼鐵產業為主的強鏈補鏈延鏈工程,主要經濟指標穩中有進,全年預計規模以上工業總產值10.88億元,同比增長5.3%;商品銷售額6.36億元,同比增長1.8%,零售額1.65億元,同比增長15%;規模以上服務業營業收入4.8億元,同比增長5.63%;城鎮500萬元以上固定資產投資7億元,同比增長11.64%。全鎮一般公共預算總收入預計完成3300萬元,完成任務數的103%,其中:地方一般公共預算收入預計完成1765萬元,占任務數的105%。
    2.“三抓三比”工作成果顯著。大抓招商引資、比經濟發展質量方面,新簽約項目5個、落地5個,完成年度招商簽約任務;新增規上企業培育4家,其中工業1家、服務業2家、商貿業1家。大抓項目攻堅、比經濟發展支撐方面,產業性項目開工3個、總投資3.1億元,竣工2個、總投資2.3億元;固定資產投資項目在庫數17個,其中新增入庫11個,總投資4.4億元。大抓產業發展、比經濟發展后勁方面,智慧倉儲物流園項目已完成轉運場179畝清表工作并進入土方施工階段,土地補償款已全部發放到位。
    3.項目建設不斷完善。堅持“項目為王”,夯實高質量發展硬支撐。投入170萬元的西園鎮農村交通項目(即可人頭停車場、丁坂停車場、江邊棧道景觀路燈等)已竣工并使用,投入68萬元的村道安防工程已建設完成,投入380萬元的干部周轉房已竣工并啟用,投入45萬元的西園村鄉村道路修復工程已建設完成,投入152萬元的丁坂小橋危橋改造工程已建設完成并使用,投入200多萬元的基泰村農業基礎設施建設已部分完工,投入469萬元的Y066鄉道建設項目已設計預算完成,預計投入200余萬元的森林防火道路項目正在施工,投入30萬元的西園鎮綜治中心改造工程正在建設中,預計2025年1月啟用。實施鄉村振興試點示范項目9個,其中遂林村6個,基泰村3個。
    (二)聚焦民生實事,提升鄉村品質
    1.生態環境持續向好。深入踐行綠水青山就是金山銀山的發展理念,嚴格按照生態環境質量“只能變好,不能變壞”的任務目標,持續開展畜禽養殖污染、“兩違”建設、河湖“四亂”等“三合一”綜合整治行動,全年開展整治12場次,整治牛蛙養殖及拆除“兩違”建筑4000余平方米,完成部違法圖斑衛片整改26個,完成省違法用地圖斑整改12個。持續開展農村人居環境整治工作,投入90余萬元用于清理農村生活垃圾、疏通溝渠及畜禽養殖糞污等農業生產廢棄物。持續加強“五個美麗”建設,創建美麗庭院28戶,美麗鄉村小公園(小廣場)2處。積極落實河湖長制、林長制工作,處置河湖“四亂”問題52處,拆除河岸邊違法建筑328平方米,常態化開展巡林護林與疫木治理工作,全年未發生森林火災及重大林業有害生物災害,林區整體和諧穩定。
    2.特色農業高質高效。持續推進苦瓜、花生、甘蔗等一批特色農業產業發展,苦瓜種植930畝年產值1250萬元,花生種植550畝年產值385萬元,甘蔗種植521畝年產值860萬元,嚴格落實耕地保護制度,嚴厲打擊耕地“非農化”,堅決杜絕耕地“非糧化”,持續推廣糧食播種,拋荒耕地復耕4片183畝,丁坂村糧食生產示范區早晚稻種植138畝,下撥種糧補貼資金47.84萬元,全力守牢“糧袋子”。
    3.民生保障落實落細。鞏固提升脫貧成效,持續開展產業幫扶,共有116戶324人參與激勵性綜合種植、養殖項目,累計發放激勵性扶貧資金15萬元,設置9個公益性崗位吸納脫貧勞動力就地就近就業。持續優化公共衛生服務,加強衛生、藥品監督管理,健全公共衛生和疾病預防控制體系,提升區域整體醫療服務水平。兜底民生底線,做好困難家庭臨時救助工作,發放困難家庭臨時救助金59人11.18萬元,發放特困人員補助金69人114.79萬元,低保金165戶327人146.1萬元,困難殘疾人員生活救助與重度殘疾人員護理補貼58.56萬元,高齡津貼439人次29.73萬元。落實教育“雙減”和“五項管理”工作,努力提升教學質量,2024年西園考生考上本科及以上院校73人(其中博士研究生1人,碩士研究生6人,“985”“211”及“雙一流”本科高校11人),順利舉辦了第二屆獎教獎學頒獎大會,進一步弘揚尊師重教優良傳統。超額完成消費品“以舊換新”任務,促進消費的同時實現惠企助企、惠民利民。
    (三)加強風險治理,確保社會穩定
    1.安全生產穩中有序。堅持人民至上、生命至上,認真落實安全生產屬地責任。結合5.12防災減災日、“119”消防宣傳月在中小學校、市場等公共場所開展安全宣傳活動6次,發放宣傳資料600余份,覆蓋群眾5000余人次。組織423人次對轄區重要場所和關鍵領域開展安全生產大排查大整治行動,累計檢查企業192家次,排查隱患問題33項,已整改到位32項,停產停業整改1項。開展防汛應急演練10場次,配備完善應急救援、防汛、避災物資,提升基層防汛應急能力。2024年我鎮未發生較大及以上安全事故,全鎮安全形勢整體穩定。
    2.風險防范化解有力。積極推進平安西園、法治西園建設,深入開展“八五”普法,進一步推進與福建龍鋼的政企平安共建機制,深化區域社會治理,開展矛盾糾紛信訪大排查大化解行動,常態化開展掃黑除惡專項斗爭,依法嚴厲打擊電信網絡詐騙等違法犯罪活動,維護社會安定穩定取得明顯成效。開展禁毒、反詐、平安三率等宣傳活動24次,辦理信訪案件16起,受理調解矛盾糾紛205件,監管社區矯正24人,安置幫教刑滿釋放人員35人,出警1152起,重度精神障礙患者強制送醫5人,轄區未出現群體上訪事件。
    3.反詐工作攻堅突破。我鎮反詐形勢仍然十分嚴峻,需要持續通過入戶勸返、政策宣傳、信息摸排等方式引導群眾認清當前嚴峻形勢,發動各方力量推進反詐工作。截至目前,國務院“131”機制辦下發西園籍涉詐高危人員112人,已勸返入境100人,勸返率89.28%。國務院“131”機制辦通報人員信息采集任務數176,完成采集167人,完成率94.88%。目前反詐工作仍需要全鎮上下社會各界繼續繃緊弦,同心協力去存量、控增量、防變量,扭轉被動局面,堅決打贏反詐攻堅戰。
    (四)轉變工作作風,優化政府效能
    1.行政效能顯著提升。完善政務服務事項,我鎮便民服務中心共進駐事項137項,即辦事項占比51.82%,全網流程辦理事項占比32.85%;實際辦件(不含派出所辦件)120件,審批系統受理124件,調用電子證照比例95.16%。持續做好個人建房審批用地工作,接收村民宅基地建房申請34宗,完成審批30宗。加強綜合行政執法規范化建設,不斷充實穩定執法隊伍,提高執法效能。軍民融合進一步發展,年度征兵任務超額完成,退役軍人服務保障有力,雙擁工作扎實開展。愛國統一戰線、工會、共青團、婦聯、商會等群團組織的橋梁紐帶作用充分發揮,食品藥品監管、防災減災救災等工作不斷強化,切實推進服務型政府建設。
    2.廉政建設持續推進。嚴格貫徹落實中央八項規定及其實施細則精神,扎實開展黨紀學習教育工作,組織開展黨紀學習教育專題黨課31場次、專題研討64場次。強化重點領域、關鍵環節廉政風險防控,推進群眾身邊的不正之風和腐敗問題集中整治走深走實,利用基層小微權力監督平臺公開村務720條,事前公示633條,“微直播”159場,推動解決群眾反映的民生訴求31條。全年共召開黨風廉政建設專題會議2次,開展黨員干部紀律教育3次,集體廉政談話4場152人次,運用監督執紀第一種形態主動約談52人次;受理問題線索11件,其中黨紀立案4件4人次、監察立案4件4人次、開除黨籍1人。針對2023年10月至11月市委第三巡察組對我鎮巡查期間提出問題,我鎮高度重視并積極整改,努力鞏固提升巡察成效。樹牢過緊日子的思想,強化預算剛性約束,持續縮減“三公”經費,嚴格執行政府采購和招投標程序,嚴格公車管理,積極建設綠色機關、節約型機關。


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第二部分
2024年度單位決算表


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一、收入支出決算總表

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收入支出決算總表

 

 

公開01表

編制單位:漳平市西園鎮人民政府(事業)

單位:萬元

收入

支出

項目

決算數

項目(按支出功能分類)

決算數

一、一般公共預算財政撥款收入

544.46

一、一般公共服務支出

0.00

二、政府性基金預算財政撥款收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、國有資本經營預算財政撥款收入

0.00

三、國防支出

0.00

四、上級補助收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、事業收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、經營收入

0.00

六、科學技術支出

0.00

七、附屬單位上繳收入

0.00

七、文化旅游體育與傳媒支出

0.00

八、其他收入

0.00

八、社會保障和就業支出

0.00

 

 

九、衛生健康支出

0.00

 

 

十、節能環保支出

0.00

 

 

十一、城鄉社區支出

0.00

 

 

十二、農林水支出

510.77

 

 

十三、交通運輸支出

0.00

 

 

十四、資源勘探工業信息等支出

0.00

 

 

十五、商業服務業等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地區支出

0.00

 

 

十八、自然資源海洋氣象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

33.69

 

 

二十、糧油物資儲備支出

0.00

 

 

二十一、國有資本經營預算支出

0.00

 

 

二十二、災害防治及應急管理支出

0.00

 

 

二十三、其他支出

0.00

 

 

二十四、債務還本支出

0.00

 

 

二十五、債務付息支出

0.00

 

 

二十六、抗疫特別國債安排的支出

0.00

本年收入合計

544.46

本年支出合計

544.46

使用非財政撥款結余(含專用結余)

0.00

結余分配

0.00

年初結轉和結余

0.00

年末結轉和結余

0.00

 

 

 

 

總計

544.46

總計

544.46

注:1.本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。

2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。


 

二、收入決算表

word horizontal layout gk02

收入決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開02表

編制單位:漳平市西園鎮人民政府(事業)

 

 

 

單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

支出功能分類科目編碼

科目名稱

合計

544.46

544.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

農林水支出

510.77

510.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

農業農村

510.77

510.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事業運行

510.77

510.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

33.69

33.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

33.69

33.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公積金

33.69

33.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映單位本年度取得的各項收入情況。


 

三、支出決算表

word horizontal layout gk03

支出決算表

 

 

 

 

 

公開03表

編制單位:漳平市西園鎮人民政府(事業)

 

單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

合計

544.46

544.46

0.00

0.00

0.00

0.00

213

農林水支出

510.77

510.77

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

農業農村

510.77

510.77

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事業運行

510.77

510.77

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

33.69

33.69

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

33.69

33.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公積金

33.69

33.69

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映單位本年度各項支出情況。


 

四、財政撥款收入支出決算總表

word horizontal layout

財政撥款收入支出決算總表

 

 

公開04表

編制單位:漳平市西園鎮人民政府(事業)

 

單位:萬元

收入

支出

項目

金額

項目(按功能分類)

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

國有資本經營預算財政撥款

一、一般公共預算財政撥款

544.46

一、一般公共服務支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金預算財政撥款

0.00

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

0.00

三、國有資本經營預算財政撥款

0.00

三、國防支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

六、科學技術支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

七、文化旅游體育與傳媒支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

八、社會保障和就業支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

九、衛生健康支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十、節能環保支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十一、城鄉社區支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十二、農林水支出

510.77

510.77

0.00

0.00

 

 

十三、交通運輸支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十四、資源勘探工業信息等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十五、商業服務業等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十七、援助其他地區支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十八、自然資源海洋氣象等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十九、住房保障支出

33.69

33.69

0.00

0.00

 

 

二十、糧油物資儲備支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

二十一、國有資本經營預算支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

二十二、災害防治及應急管理支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

二十三、其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

二十四、債務還本支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

二十五、債務付息支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

二十六、抗疫特別國債安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合計

544.46

本年支出合計

544.46

544.46

0.00

0.00

年初財政撥款結轉和結余

0.00

年末財政撥款結轉和結余

0.00

0.00

0.00

0.00

一、一般公共預算財政撥款

0.00

 

 

 

 

 

二、政府性基金預算財政撥款

0.00

 

 

 

 

 

三、國有資本經營預算財政撥款

0.00

 

 

 

 

 

總計

544.46

總計

544.46

544.46

0.00

0.00

注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。


 

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

word horizontal layout gk05

一般公共預算財政撥款支出決算表

 

 

公開05表

編制單位:漳平市西園鎮人民政府(事業)

單位:萬元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

合計

544.46

544.46

0.00

213

農林水支出

510.77

510.77

0.00

21301

農業農村

510.77

510.77

0.00

2130104

事業運行

510.77

510.77

0.00

221

住房保障支出

33.69

33.69

0.00

22102

住房改革支出

33.69

33.69

0.00

2210201

住房公積金

33.69

33.69

0.00

注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。


 

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

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一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 

 

 

 

公開06表

編制單位:漳平市西園鎮人民政府(事業)

 

單位:萬元

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

544.46

302

商品和服務支出

0.00

30703

國內債務發行費用

0.00

30101

基本工資

191.89

30201

辦公費

0.00

30704

國外債務發行費用

0.00

30102

津貼補貼

73.68

30202

印刷費

0.00

310

資本性支出

0.00

30103

獎金

25.08

30203

咨詢費

0.00

31001

房屋建筑物購建

0.00

30106

伙食補助費

0.00

30204

手續費

0.00

31002

辦公設備購置

0.00

30107

績效工資

36.84

30205

水費

0.00

31003

專用設備購置

0.00

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

183.28

30206

電費

0.00

31005

基礎設施建設

0.00

30109

職業年金繳費

0.00

30207

郵電費

0.00

31006

大型修繕

0.00

30110

職工基本醫療保險繳費

0.00

30208

取暖費

0.00

31007

信息網絡及軟件購置更新

0.00

30111

公務員醫療補助繳費

0.00

30209

物業管理費

0.00

31008

物資儲備

0.00

30112

其他社會保障繳費

0.00

30211

差旅費

0.00

31009

土地補償

0.00

30113

住房公積金

33.69

30212

因公出國(境)費用

0.00

31010

安置補助

0.00

30114

醫療費

0.00

30213

維修(護)費

0.00

31011

地上附著物和青苗補償

0.00

30199

其他工資福利支出

0.00

30214

租賃費

0.00

31012

拆遷補償

0.00

303

對個人和家庭的補助

0.00

30215

會議費

0.00

31013

公務用車購置

0.00

30301

離休費

0.00

30216

培訓費

0.00

31019

其他交通工具購置

0.00

30302

退休費

0.00

30217

公務接待費

0.00

31021

文物和陳列品購置

0.00

30303

退職(役)費

0.00

30218

專用材料費

0.00

31022

無形資產購置

0.00

30304

撫恤金

0.00

30224

被裝購置費

0.00

31099

其他資本性支出

0.00

30305

生活補助

0.00

30225

專用燃料費

0.00

312

對企業補助

0.00

30306

救濟費

0.00

30226

勞務費

0.00

31201

資本金注入

0.00

30307

醫療費補助

0.00

30227

委托業務費

0.00

31203

政府投資基金股權投資

0.00

30308

助學金

0.00

30228

工會經費

0.00

31204

費用補貼

0.00

30309

獎勵金

0.00

30229

福利費

0.00

31205

利息補貼

0.00

30310

個人農業生產補貼

0.00

30231

公務用車運行維護費

0.00

31206

其他資本性補助

0.00

30311

代繳社會保險費

0.00

30239

其他交通費用

0.00

31299

其他對企業補助

0.00

30399

其他對個人和家庭的補助

0.00

30240

稅金及附加費用

0.00

399

其他支出

0.00

 

 

 

30299

其他商品和服務支出

0.00

39907

國家賠償費用支出

0.00

 

 

 

307

債務利息及費用支出

0.00

39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

0.00

 

 

 

30701

國內債務付息

0.00

39909

經常性贈與

0.00

 

 

 

30702

國外債務付息

0.00

39910

資本性贈與

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人員經費合計

544.46

公用經費合計

0.00

注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


 

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

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一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

 

公開07表

編制單位:漳平市西園鎮人民政府(事業)

單位:萬元

項目

行次

決算數

合計

1

0.00

1. 因公出國(境)費

2

0.00

2. 公務用車購置及運行維護費

3

0.00

其中:(1)公務用車購置費

4

0.00

2)公務用車運行維護費

5

0.00

3. 公務接待費

6

0.00

注:1.本表反映單位本年度“三公”經費支出決算情況,包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

2.本單位2024年度沒有使用一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出


 

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

word horizontal layout gk08

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開08表

編制單位:漳平市西園鎮人民政府(事業)

 

 

單位:萬元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

支出功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。

2.本單位2024年度沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的收支


 

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

word horizontal layout gk09

國有資本經營預算財政撥款支出決算表

 

 

 

公開09表

編制單位:漳平市西園鎮人民政府(事業)

單位:萬元

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

合計

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

注:1.本表反映單位本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況

2.本單位2024年度沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分
2024年度單位決算情況說明


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一、收入支出決算總體情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

2024年度本單位收入總計544.46萬元,支出總計544.46萬元,與上年決算數相比,各增加544.46萬元,各增長0%。主要是人員變動、工資變動。

(二)收入決算情況說明

2024年度收入544.46萬元,比上年決算數增加544.46萬元,增長0%,具體情況如下:

1.一般公共預算財政撥款收入544.46萬元。

2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元。

3.國有資本經營預算財政撥款收入0萬元。

4.上級補助收入0萬元。

5.事業收入0萬元。

6.經營收入0萬元。

7.附屬單位上繳收入0萬元。

8.其他收入0萬元。

(三)支出決算情況說明

2024年度支出544.46萬元,比上年決算數增加544.46萬元,增長0%,具體情況如下:

1.基本支出544.46萬元。其中,人員支出544.46萬元,公用支出0萬元。

2.項目支出0萬元。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

二、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收入總計544.46萬元,支出總計544.46萬元,與上年決算數相比,各增加544.46萬元,增長0%,主要是:人員變動、工資變動。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款支出544.46萬元,比上年決算數增加544.46萬元,增長0%,具體情況如下(按項級科目分類統計):

??(一)2130104 事業運行 510.77萬元,較上年決算數增加510.77萬元。主要原因是上年度未列支該項目。
??(二)2210201 住房公積金 33.69萬元,較上年決算數增加33.69萬元。主要原因是上年度未列支該項目。

四、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2024年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

五、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2024年度沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出544.46萬元,其中:

(一)人員經費544.46萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

(二)公用經費0萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出、贈與。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出0萬元,與上年決算數持平。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出0萬元,全年安排本單位組織的出國團組0個,參加其他單位出國團組0個;全年因公出國(境)累計0 人次。與上年決算數持平。

(二)公務用車購置及運行費支出0萬元,與上年決算數持平。其中:

公務用車購置費支出0萬元,2024年公務用車購置0輛,與上年決算數持平。

公務用車運行費支出0萬元,與上年決算數持平。截至2024年12月31日,本單位公務用車保有量為0輛。

(三)公務接待費支出0萬元,與上年決算數持平。累計接待0批次、0人次。

八、預算績效情況說明

根據全面實施預算績效管理要求,本單位組織對2024年度0個項目實施單位自評。

注:如該年度本單位無單位自評項目,無需公開空表,僅需簡要說明情況。

九、其他重要事項說明

(一)機關運行經費 

本單位為事業單位沒有機關運行經費。

(二)政府采購情況

本單位2024年度沒有政府采購支出。

(三)國有資產占用使用情況 

截至2024年12月31日,本單位共有車輛0 輛,其中:副部(?。┘壱陨项I導用車0 輛、主要領導干部用車0 輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單位價值100萬元以上設備(不含車輛)0臺(套)。   


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第四部分
名詞解釋


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一、財政撥款收入:指單位從本級財政單位取得的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入” “上級補助收入”“附屬單位上繳收入”“經營收入”等以外取得的各項收入。主要是事業單位固定資產出租收入、存款利息收入等。

五、使用非財政撥款結余(含專用結余):指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額,以及使用專用結余安排支出的金額。

六、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

七、結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入本級財政預決算管理的“三公”經費,是指本級單位用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:反映行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)財政撥款基本支出中的公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 


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第五部分
附件


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《項目支出績效自評表》

項目支出績效自評表

2024年度)

 

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